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      2021年麗職院決算公開

      發(fā)布者:計劃財務(wù)起草員發(fā)布時間:2022-08-31瀏覽次數(shù):612

      2021年度麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算

      目錄

      一、概況........................,...................( 1 )

      (一)部門(單位)職責(zé)...............................( 1 )

      (二)機構(gòu)設(shè)置.....................................( 2 )

      二、2021年度部門(單位)決算公開表...................( 2 )

      三、2021年度部門(單位)決算情況說明.................( 2 )

      (一)收入支出決算總體情況說明......................( 2 )

      (二)收入決算情況說明..............................( 2 )

      (三)支出決算情況說明..............................( 2 )

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..............( 3 )

      (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..........( 3 )

      (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明......( 6 )

      (七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明....( 6 )

      (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明..( 8 )

      (九)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明.................................................( 8 )

      (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明..........................( 9 )

      (十一)政府采購支出說明............................( 9 )

      (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明........................( 9 )

      (十三)預(yù)算績效情況說明...........................( 10 )

      四、名詞解釋.......................................( 15 )

      一、概況

      (一)部門職責(zé)

      1.根據(jù)社會需求、辦學(xué)條件和國家核定的辦學(xué)規(guī)模,自主設(shè)置和調(diào)整專業(yè)及相應(yīng)的人才培養(yǎng)方案,自主制定招生章程,實施招生計劃;

      2.根據(jù)人才培養(yǎng)需要,自主制定教學(xué)計劃、選編教材、組織實施教學(xué)活動,并依據(jù)教學(xué)計劃和課程標準要求檢查教學(xué)活動,考核學(xué)生成績;

      3.根據(jù)自身條件,自主開展科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作、社會服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動;

      4.按照國家有關(guān)規(guī)定,自主與境外高等學(xué)校、科研機構(gòu)、企業(yè)等各類合法組織之間,開展人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和文化交流等方面的合作活動;

      5.根據(jù)實際需要和精簡高效原則,自主確定教學(xué)、科學(xué)研究、行政職能部門等內(nèi)部組織機構(gòu)的設(shè)置和人員配備。按照國家有關(guān)規(guī)定,自主評聘教師和其他專業(yè)技術(shù)人員的職務(wù),調(diào)整津貼及工資分配;

      6.自主開展民主管理,管理學(xué)校內(nèi)部事務(wù);

      7.依法收取學(xué)費及有關(guān)費用。依法自主管理和使用舉辦者提供的財產(chǎn)、國家及地方財政性資助、受捐贈財產(chǎn)以及其他由學(xué)校合法所有的資產(chǎn);

      8.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項。

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,浙江省麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門決算包括:麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級決算。

      納入麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括: 無

      二、2021年度部門決算公開表

      詳見附表。

      三、2021年度部門(單位)決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      2021年度收入總計31142.77萬元,支出總計31142.77萬元,與2020年度相比,各增加1477.71萬元,增長4.98%。主要原因是:2021年列入雙高校建設(shè)高職高專高水平撥款增加所致。

      (二)收入決算情況說明

      本年收入合計26798.32萬元;包括財政撥款收入14674.66萬元(其中,一般公共預(yù)算14222.44萬元,政府性基金預(yù)算452.22萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元),占收入合計54.76%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業(yè)收入11550.82萬元,占收入合計43.10%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入572.84萬元,占收入合計2.14%。

      (三)支出決算情況說明

      本年支出合計30815.53萬元,其中基本支出20827.80萬元,占67.59%;項目支出9987.73萬元,占32.41%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收入總計19019.11萬元,支出總計19019.11萬元,與2020年相比,各減少978.79萬元,下降4.89%。主要原因是2021年基本建設(shè)項目撥款減少;財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)13355.33萬元,完成年初預(yù)算的142.41%,主要原因是雙一流實訓(xùn)基建項目支出增加。

      (五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14540.08萬元,占本年支出合計的47.18%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3375.49萬元,增長30.23%。主要原因是:高職高專高水平和生均撥款等增加。

      2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14540.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出36萬元,占0.25%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出9876.07萬元,占67.92%;科學(xué)技術(shù)(類)支出7萬元,占0.05%;文化旅游體育與傳媒(類)支出48.66萬元,占0.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;衛(wèi)生健康(類)支出25.47萬元,占0.18%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出159.48萬元,占1.10%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。

      3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為10235.33萬元,支出決算為14222.44萬元,完成年初預(yù)算的138.95%,主要原因是高職高專高水平和生均撥款等支出增加。其中:

      一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為36.04萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加《麗水市增花添彩工作導(dǎo)則》課題編制經(jīng)費。

      教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項)。年初預(yù)算為10235.33萬元,支出決算為12731.55萬元,完成年初預(yù)算的124.39%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因生均撥款等增加。

      教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1531.87萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因高職高專高水平專業(yè)等增加。

      科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度追加項目。

      科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)社會科學(xué)研究(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度追加項目。

      文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為48.66萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出含上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

      公共健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為25.47萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出含上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

      農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度追加項目。

      農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為139.48萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度追加項目。

      (六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9876.07萬元,其中:

      人員經(jīng)費9515.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、助學(xué)金、獎勵金。

      公用經(jīng)費361.01萬元,主要包括:維修(護)費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

      (七)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

      1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

      2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4479.03萬元,占本年支出合計的14.53%。與2020年相比,政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加2043.96萬元,增長83.94%。主要原因是:2021年雙一流實訓(xùn)基地項目增加。

      2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

      2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4479.03萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出617.39萬元,占13.78%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出3861.64萬元,占86.22%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

      3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

      2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3120萬元,支出決算為4479.03萬元,完成年初預(yù)算的143.56%,主要原因是雙一流實訓(xùn)基地項目增加。其中:

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)。年初預(yù)算為3120萬元,支出決算為617.39萬元,完成年初預(yù)算的19.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項目核減支出。

      其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收收益專項債券收入安排的支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3861.64萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出含雙一流實訓(xùn)基地項目。

      (八)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

      本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排,故無相關(guān)數(shù)據(jù)。

      (九)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

      1.三公經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。

      2021年度三公經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為20.53萬元,支出決算為11.31萬元,完成預(yù)算的55.09%,2021年度三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響“三公”經(jīng)費實際支出減少。

      2.三公經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。

      2021年度三公經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2020年度持平,主要原因是受疫情影響無此項預(yù)算;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.83萬元,占25.02%,與2020年度相比,增加0.22萬元,增長8.43%,主要原因是車輛維護略有增加;公務(wù)接待費支出決算為8.48萬元,占74.98%,與2020年度相比,增加5.23萬元,增長160.92%,主要原因是2020年受疫情嚴重影響。具體情況如下:

      1)因公出國(境)費預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于學(xué)校人員等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是受疫情影響,未安排出國境。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。

      2)公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為5.28萬元,支出決算為2.83萬元,完成預(yù)算的53.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響“三公”經(jīng)費實際支出減少。

      公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置按預(yù)算執(zhí)行。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車;

      公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為5.28萬元,支出2.83萬元,完成預(yù)算的53.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響公務(wù)用車減少。主要用于教學(xué)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2021年度,本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

      3)公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為15.25萬元,支出決算為8.48萬元,完成預(yù)算的55.61%。國內(nèi)公務(wù)接待350批次,累計1257人次。主要用于接待兄弟院校來我??疾旖涣鞯戎С?。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響公務(wù)來訪減少。其中:

      外事接待支出0萬元,主要用于外賓接待0批次,累計0人次。

      其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.48萬元,主要用于兄弟院校接待350批次,累計1257人次。

      (十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

      本單位無機關(guān)運行經(jīng)費,原因是本單位是事業(yè)單位。

      (十一)政府采購支出說明

      2021年度政府采購支出總額844萬元,其中:政府采購貨物支出568萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出276萬元。授予中小企業(yè)合同金額268萬元,占政府采購支出總額的31.75%。其中,授予小微企業(yè)合同金額268萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的47.18%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的47.18%。

      (十二)國有資產(chǎn)占有情況說明

      截至2021年12月31日,麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及所屬各單位共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是公務(wù)用車;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (十三)預(yù)算績效情況說明

      1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目29個,共涉及資金4664.01萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2021年度等0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目。

      本年無部門評價。

      本年無部門整體支出績效評價。

      本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

      2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

      麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2021年度部門決算中反映現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金及學(xué)生資助補助項目績效自評結(jié)果。

      現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分100分,自評結(jié)論為達到預(yù)期指標。項目全年預(yù)算數(shù)為750.7萬元,執(zhí)行數(shù)為750.7萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況:一是高職生均撥款水平高于12000元;二是1+X證書制度試點參與考生增加人數(shù)131人;三是教師素質(zhì)提升計劃完成率92%;四是學(xué)校高水平專業(yè)群建設(shè)計劃完成率100%;五是教師滿意度95%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:暫時沒有發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施:暫無改進措施。

      現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃績效目標表

      (2021年度)

       

      專項名稱

      現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金

      中央主管部門

      財政部 教育部

      省級主管部門

       省財政廳  省教育廳

      實施單位

        

      項目資金(萬元)

        

      全年預(yù)算數(shù)(A)

      全年執(zhí)行數(shù)(B)

      預(yù)算執(zhí)行率(B/A)

      年度資金總額:

      750.70

      750.700

      100.00%

       其中:中央補助

      750.70

      750.700

      100.00%

             省級資金

        

        

        

             地方資金

        

        

        

      年度總體績效情況

      年度總體績效目標

      全年實際完成情況

      目標1:高職生均撥款水平不低于12000元;                                 目標2:中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)全面推進;                                    目標3:1+X證書制度試點范圍逐步擴大;                   目標4:保證職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃高質(zhì)量完成。

      完成

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      年度指標值

      全年完成值

      未完成原因和改進措施




      產(chǎn)出指標

      數(shù)量指標

      髙職生均撥款金額

      12000

      12569

        

        

      教師國家級培訓(xùn)任務(wù)數(shù)

      40

      42

        

        

      1+X證書制度試點參與考生增加人數(shù)(與上年相比)

      100

      131

        

        

      省級及以上特色、優(yōu)勢、高水平專業(yè)就讀學(xué)生占在校生的比例

      /

      55.15%

        

        

      學(xué)校高水平專業(yè)群建設(shè)計劃完成率

      100%

      100%

        

        

      質(zhì)量指標

      教師素質(zhì)提高計劃完成率

      90%

      92%

        

        

      師生比

      14

      13.51

        

        

      省級及以上職業(yè)能力大賽獲獎數(shù)量

      150

      153

        

        

      “雙師型”教師占專業(yè)課教師比例

      95%

      95.08%

        

        

      時效指標

      職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計劃任務(wù)完成率

      95%

      100%

        

        

      中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計劃任務(wù)完成進度

        

        

        

        

      效益指標

      社會效益指標

      高職平均就業(yè)率

      96%

      98.26%

        

        

      是否帶動地方開展省級及以下專兼職教師培養(yǎng)培訓(xùn)規(guī)模

        

        

      滿意度指標

      服務(wù)對象滿意度指標

      教師滿意度

      95%

      95%

        

        

      學(xué)生、家長滿意度

      90%

      93%

        

        

       

      學(xué)生資助補助項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目自評得分96.38分,自評結(jié)論為基本達到預(yù)期指標。項目全年預(yù)算數(shù)為1269.29萬元,執(zhí)行數(shù)為1223.29萬元,完成預(yù)算的96.38%。項目績效目標完成情況:一是完成本專科生國家勵志獎學(xué)金資助人數(shù)333人;二是完成本專科生國家助學(xué)金資助人數(shù)1435人;三是退役士兵考入高校教育學(xué)費資助人數(shù)874人;四是資助學(xué)金按規(guī)定及時發(fā)放率100%;五是師生滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:暫時沒有發(fā)現(xiàn)問題。下一步改進措施:加強與省教育廳的溝通。

      學(xué)生資助補助支付績效目標表

      (2021年度)

      轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱

      學(xué)生資助補助支付績效目標表

      中央主管部門

      財政部、教育部

      地方主管部門

      浙江省教育廳

      實施單位

        

      項目資金
      (萬元)

        

      全年預(yù)算數(shù)(A)

      全年執(zhí)行數(shù)(B)

      預(yù)算執(zhí)行率(B/A)

      年度資金總額:

      1269.29

      1223.285

      96.38%

       其中:中央補助

      516.06

      516.06

      100.00%

           省級補助

      753.2300

      707.225

      93.89%

        地方資金

        

        

        

      年度總體
      績效情況

      年度總體績效目標

      全年實際完成情況

                                     
      目標1:高等學(xué)校各項國家資助政策按規(guī)定得到落實。                                      
      目標2:滿足家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。                                          目標3:激勵引導(dǎo)高校學(xué)生應(yīng)征入伍,為退役士兵接受高等教育提供更多機會,提升就業(yè)競爭力。

      完成

      績效指標

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      年度指標值

      全年完成值

      未完成原因和改進措施

      產(chǎn)出指標

      數(shù)量指標

      普通高中國家助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生受助人數(shù)

        

        

        

      本??粕鷩覄钪惊剬W(xué)金資助人數(shù)

      333

      333

        

      本專科生國家助學(xué)金資助人數(shù)

      1435

      1435

        

      研究生國家獎學(xué)金獎勵人數(shù)

        

        

        

      研究生國家助學(xué)金資人數(shù)

        

        

        

      退役士兵考入高校應(yīng)受助學(xué)生受助人數(shù)

      66

      66

        

      退役士兵國家助學(xué)金資助人數(shù)

      874

      874

        

      高校畢業(yè)生應(yīng)征入伍服兵役國家資助人數(shù)

      116

      116

        

      高校畢業(yè)生基層就業(yè)學(xué)費補償貸款代償應(yīng)資助學(xué)生人數(shù)

        

        

        

      普通高中國家助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生受助人數(shù)

        

        

        

      普通高中免學(xué)雜費應(yīng)受助學(xué)生受助人數(shù)

        

        

        

      中職國家助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生受助人數(shù)

        

        

        

      中職免學(xué)費應(yīng)受助學(xué)生受助人數(shù)

        

        

        

      中職國家獎學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生受助人數(shù)

        

        

        

      中職國家助學(xué)金應(yīng)受助人數(shù)

        

        

        

      質(zhì)量指標

      高中階段職普比

        

        

        

      時效指標

      獎助學(xué)金按規(guī)定及時發(fā)放率

      100%

      100%

        

      效益指標

      社會效益指標

      ?分配本??茋抑鷮W(xué)金時,是否按規(guī)定適當(dāng)向民族院?;蛩捷^高的高校、農(nóng)林水地礦油等專業(yè)為主的高校傾斜

        

        

        

      滿意度指標

      服務(wù)對象滿意度指標

      師生滿意度

      100%

      100%

        

      家長滿意度

      100%

      100%

        

       

      3.財政評價項目績效評價結(jié)果。

      無。

      4.部門評價項目績效評價結(jié)果。

      無。

      說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

      四、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

      2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      4.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      6.其他收入:指預(yù)算單位在財政撥款事業(yè)收入、經(jīng)營收入上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

      7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

      8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

      10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

      11.項目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      12.上繳上級支出:填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

      13.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      14.附屬單位補助支出:填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

      15.三公經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      16.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      17.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

      18.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項):反映各部門舉辦的本科、??茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

      19.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映上述項目以外的教育費附加支出。

      20.科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究:反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

      21.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

      22.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

      23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

      24.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

      25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

       

       


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